MATERNUS-Kliniken AG: Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2014
MATERNUS-Kliniken AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
15.05.2014 09:01
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Maternus-Kliniken AG - Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres
2014
Berlin, 15. Mai 2014 - Der Maternus-Konzern verzeichnet in den ersten drei
Monaten des laufenden Geschäftsjahres insgesamt eine sehr gute operative
Geschäftsentwicklung. Hierzu hat im Wesentlichen eine deutlich verbesserte
Auslastung beigetragen.
So erzielte der Konzern im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Umsatz
von 29,0 Mio. EUR nach 27,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Diese
Verbesserung um 6,5 Prozent ist in erster Linie auf eine höhere Belegung
von 3.147 Betten bzw. 2,1 Prozent-Punkten (Vorjahr: 3.083 Betten)
zurückzuführen. Aufgrund der Belegungsentwicklung fielen die
Materialaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,5 Mio. EUR
höher aus. Die Personalaufwendungen sowie das Fremdpersonal blieben dagegen
mit insgesamt 16,5 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Das EBITDA (Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verbesserte sich im Vergleich zu den
ersten drei Monaten 2013 sehr deutlich um 1,4 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR.
Die entsprechende EBITDA-Marge lag damit bei 6,9 Prozent (Vorjahr: 2,3
Prozent). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ist um 1,3 Mio. EUR
und damit sehr deutlich angestiegen. Es konnte auf Niveau der historischen,
ersten Quartale 2011 bzw. 2012 wieder ein positives EBIT von 0,6 Mio. EUR
im Berichtszeitraum per März 2014 erreicht werden. Das EBT (Ergebnis vor
Steuern) des ersten Quartals 2014 konnte sehr deutlich auf -0,3 Mio. EUR
verbessert werden (Vorjahr: -1,8 Mio. EUR).
Insgesamt verfügt der Maternus-Konzern zum 31. März 2014 über 23
Einrichtungen mit einer gesamten Bettenkapazität von 4.070 Betten (Vorjahr:
4.098 Betten). Die Reduktion der Bettenzahlen ist auf eine unterjährige
Anpassung des Versorgungsvertrages zugunsten eines höheren Anteils von
Einzelzimmern an den Standorten Hillesheim und Wiesbaden in 2013
zurückzuführen. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung hat sich im
ersten Quartal 2014 bei einem Zuwachs von 65 Betten deutlich auf 77,3
Prozent nach 75,2 Prozent im Vorjahr verbessert.
Im Segment der Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen wurde mit 81,1 Prozent
eine Auslastungsquote leicht über dem Niveau des Vorjahres von 80,8 Prozent
erreicht. Hiernach ist im Berichtszeitraum der Segmentumsatz um 0,4 Mio.
EUR auf 20,9 Mio. EUR angestiegen. Im Zeitraum Januar bis März 2014 wurde
im Segment ein EBITDA in Höhe von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR)
erzielt, welches einer EBITDA-Marge von 11,8 Prozent (Vorjahr: 10,2
Prozent) entspricht. Das Segment Rehabilitation erreichte im 1. Quartal
2014 eine durchschnittliche Auslastung von 65,2 Prozent (Vorjahr: 57,4
Prozent) inklusive Begleitpersonen. Aufgrund der sehr deutlichen
Verbesserung in der Maternus-Klinik Bad Oeynhausen stieg die Auslastung um
11 Prozent auf rund 73 Prozent. Im Vorjahr erfolgten in Bad Oeynhausen
vorübergehend bis Ende Juli 2013 keine Neuaufnahmen bzw. Behandlungen im
Bereich der verhaltens-medizinischen Orthopädie (VMO). Die Umsatzerlöse
sind dementsprechend in den ersten drei Monaten 2014 mit 8,1 Mio. EUR
deutlich um 1,4 Mio. EUR bzw. rund 21 Prozent angestiegen. Nachdem im
Vorjahreszeitraum im Segment Rehabilitation ein negatives EBITDA von -0,5
Mio. EUR entstanden war, wurde im ersten Quartal 2014 wieder ein positives
EBITDA von 0,3 Mio. EUR erwirtschaftet.
Aufgrund der deutlichen Verbesserung im operativen Ergebnis hat sich der
Cashflow im Maternus-Konzern in den ersten drei Monaten 2014 um 1,0 Mio.
EUR auf 1,1 Mio. EUR erhöht. Im Berichtszeitraum getätigte Investitionen in
Erneuerungsarbeiten und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen
liegen mit rund 0,1 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Die Position
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist per 31. März 2014 im
Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,6 Mio. EUR auf 1,3 Mio. EUR gestiegen.
Zahlen und Daten
Konzernergebnisse im Vorjahres-Vergleich
^
Verände-
rung
zum
Vorjahr
31.03.20 31.03.20 in
14 13 Prozent
Ergebnis
Umsatzerlöse Mio. EUR 29,0 27,2 6,5
davon Segment Pflege Mio. EUR 20,9 20,5 2,0
davon Segment Rehabilitation Mio. EUR 8,1 6,7 20,6
Personalaufwand Mio. EUR 16,1 16,0 0,4
EBITDAR Mio. EUR 5,5 4,2 30,7
in Prozent vom
EBITDAR-Rendite Umsatz 19,1 15,5 22,7
Miete/ Leasing Mio. EUR 3,5 3,6 -1,9
EBITDA Mio. EUR 2,0 0,6 218,4
in Prozent vom
EBITDA-Rendite Umsatz 6,9 2,3 198,8
Abschreibungen Mio. EUR 1,4 1,3 4,1
EBIT Mio. EUR 0,6 -0,7 185,2
in Prozent vom
EBIT-Rendite Umsatz 2,1 -2,6 179,9
Finanzergebnis Mio. EUR -0,9 -1,1 16,3
EBT (vor Ergebnisanteil
Dritter) Mio. EUR -0,3 -1,8 82,8
Ergebnisanteil Dritte Mio. EUR -0,6 -0,5 -22,0
EBT (nach Ergebnisanteil
Dritte) Mio. EUR -0,9 -2,3 59,2
Jahresüberschuss/ -
fehlbetrag Mio. EUR -1,0 -2,3 58,8
EPS EUR pro Aktie -0,05 -0,11 58,8
31.03.20 31.03.20
Sonstiges 14 13
Investitionen Mio. EUR 0,1 0,1 115,6
Cash-Flow Mio. EUR 1,1 0,1 947,8
CPS EUR pro Aktie 0,05 0,00 947,8
Mitarbeiter Anzahl im Mittel 2.426 2.465 -1,6
Anzahl Einrichtungen Anzahl 23 23 0,0
Bettenkapazität Anzahl im Mittel 4.070 4.098 -0,7
Auslastung Pflege in Prozent 81,1 80,8 0,4
Auslastung Rehabilitation in Prozent 65,2 57,4 13,6
Auslastung Konzern in Prozent 77,3 75,2 2,8
°
Berlin, 15. Mai 2014
Der Vorstand
15.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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